增值税注册
英国、欧盟及 IOSS、OSS 等一站式注册规划,按您的供应链与买家地区定制方案。
面向中国大陆、香港及全球跨境电商卖家:在欧洲销售需处理增值税注册、IOSS/OSS 与周期性申报。我们协助注册、对接店铺数据,并确保按时申报——无论您从国内发货、海外仓履约或欧盟境内发货。
想先自测?欧盟增值税小测验 →
在欧洲使用 Printify、海外仓或向欧盟消费者销售?由熟悉跨境电商与欧盟税法的顾问为您厘清注册义务与申报节奏,避免遗漏与罚款风险。
完成注册后须按期申报——我们代为处理流程。通过 API 与 Shopify 店铺对接销售数据,减少手工汇总错误,提高效率。
联系专家
从注册、申报到 IOSS/OSS 等方案匹配,统一服务入口。
英国、欧盟及 IOSS、OSS 等一站式注册规划,按您的供应链与买家地区定制方案。
对接店铺 API,自动汇总销售数据,协助准确编制并按期提交申报表。
IOSS、进口增值税递延等路径梳理,降低清关与合规摩擦。
多国发货、履约模式复杂时,厘清您在欧盟的纳税与登记义务。
减少表格往来:授权连接后,销售数据自动同步至平台,便于核对与申报准备;支持一键确认申报草稿。
开店本身不强制;但若向欧盟消费者销售、在欧盟存仓或使用当地履约,常需按国别注册。许多中国大陆卖家通过海外仓触达欧盟客户,往往比预期更早产生登记义务。
在后台「设置 → 税费」中填写税号并启用按地区计税;结账时会按买家所在地适用税率。仍需在负有义务的国家完成注册与按期申报——我们可协助全流程。
在部分国家(如爱尔兰、瑞士)平台费可能单独收取增值税;在英国/欧盟常通过您申报中的反向征收机制处理,具体依您主体所在地与登记情况而定。
可以。我们为中国大陆、香港及海外跨境电商卖家提供欧洲增值税注册与申报服务,并与您的 Shopify 数据流、发货模式相匹配。
欧盟税法规则一致,差异主要在数据来源:Shopify 侧重店铺与订单数据对接;FBA 侧重库存所在国义务。若您同时经营亚马逊,可参考我们的 亚马逊 FBA 增值税 专题页。